第一部分 黄山市社科联概况

一、部门职责

1、领导和协调社会科学各学会、研究会的工作。
   2、组织社会科学工作者开展科研和学术活动。
   3、组织和推动社会科学知识的普及工作。
   4、组织全市社会科学优秀成果评奖活动。
   5、组织开展社会经济发展中重大问题和重要课题的研究,为市委、市政府决策提供咨询。
   6、关心和维护社会科学工作者的正当权益,反映社会科学工作者的意见和要求。
   7、编辑《徽州社会科学》杂志。
   8、承担市委、市政府交办的其它工作。
   二、机构设置

从决算单位构成看,黄山市社科联2017年度部门决算包括:单位本级决算。

 

第二部分 黄山市社科联2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计380.7万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计380.7万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各增加139.3万元,增长58%,主要原因:一是召开社科联换届大会;二是与安大徽学研究中心签订战略合作协议;三是出版徽州文化系列图书专项经费的支出

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计380.7万元,其中:财政拨款收入270.44万元,占71%;上年结转110.26,占29%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计305.52万元,其中:基本支出123.71万元,占40%;项目支出181.81万元,占60%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计380.7万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计380.7万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与2016年相比,收、支总计各增加139.3万元,增长57%,主要原因:一是召开社科联换届大会;二是与安大徽学研究中心签订战略合作协议;三是出版徽州文化系列图书专项经费的支出

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入270.44万元,占本年收入的71%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加29.04万元,增长10%。主要原因一是召开社科联换届大会;二是与安大徽学研究中心签订战略合作协议;三是出版徽州文化系列图书专项经费的支出

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出305.52万元,占本年支出的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加29.04万元,增长10%。主要原因主要原因一是召开社科联换届大会;二是与安大徽学研究中心签订战略合作协议;三是出版徽州文化系列图书专项经费的支出

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出305.52万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出38.1万元,占13%;科学技术(类)支出109.11万元,占36%;文化体育与传媒(类)支出24.83万元,占8%;社会保障和就业(类)支出14.78万元,占5%;医疗卫生与计划生育支出3.95万元,占1%;商业服务业等支出110.26万元,占36%;住房保障支出4.5万元,占1%;

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为153.77万元,支出决算为305.52万元,完成年初预算的199%。决算数大于(小于)预算数的主要原因:一是增加了徽州文化系列图书项目。其中:基本支出123.71万元,占41%;项目支出181.81万元,占59%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为103.77万元,支出决算为123.71万元,完成年初预算的119%,决算数大于(小于)预算数的主要原因一是人员相关费用增加。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为37万元,支出决算为38.1万元,完成年初预算的103%,决算数大于(小于)预算数的主要原因是聘用人员调资。

3.科学技术支出年初预算为92.23万元,支出决算为109.11万元,完成年初预算的118%,决算数大于预算数的主要原因是项目投资增加。

4.文化体育与传媒(类)文化(款)支出,年初预算为0万元,支出决算为24.83万元,主要原因是该项目年中追加,完城项目的24.83%。

5、社会保障支出支出(项)年初预算为16.09万元,支出决算为14.78万元,完成年初预算的92%,决算数与预算数减少,原因为:退休人员工资交由市社保基金中心发放。
    6、医疗卫生保障支出(项)年初预算为3.95万元,支出决算为3.95万元,完成年初预算的100%。
    7、其他商业服务支出(项)年初预算为0万元,支出决算为110.26万元,增加原因为:工作需要增加支出。

8、住房保障支出(项)年初预算为4.5万元,支出决算为4.5万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出123.72万元,其中人员经费85.62万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费38.1万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

   市社科联 2017年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度,黄山市社科联机关运行经费支出38.1万元,比2016年增加1.1万元,增长3%,主要原因是聘用人员调资。

(二)政府采购支出情况。

2017年度,黄山市社科联采购支出总额0.39万元,其中:政府采购货物支出0.39万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日,黄山市社科联共有车辆0辆单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。
   (四)关于2017年度预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    “三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。